用友T3怎么做賬

                                                                                 用友T3如何做賬?
    
    1、填制憑證
    總賬-填制憑證-點擊增加-輸入憑證點擊保存
    2、審核憑證(注:審核憑證換操作員)
    總賬-審核憑證-選擇憑證類別,月份-點確定-確定-到審核憑證的界面-點擊審核.(如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核)
    3、月末處理
    期間損益結(jié)轉(zhuǎn):自動轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇憑證類別、本年利潤科目-點擊左下角包含未記賬-確定
    4、記賬
    總賬-記賬-全選-下一步-下一步-確認-確定
    5、月末結(jié)賬
    總賬系統(tǒng)-月末結(jié)賬-選擇月份-點擊下一步-對賬-下一步-下一步-結(jié)賬(如果總賬核其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用《只有其他模塊都月末結(jié)賬完畢《總賬才能月末結(jié)賬)
    6、1、初始報表
    進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務(wù)報表(例如:資產(chǎn)負債表)→點確定→提示"模板格式將覆蓋本表格式,是否繼續(xù)"→點確定→點左下角紅色"格式"→點菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對話框中輸入"單位名稱、年、月、日"(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→點確定→提示"是否重算*1頁"→點"是"→待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借方貸方是否平衡.(其他報表操作相同)
    2、日常報表處理
    進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表(例:資產(chǎn)負債表)→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數(shù),默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數(shù)據(jù)→點關(guān)鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份(例2010-02-28)點確定→提示"是否重算*幾頁"時→點"是"→待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數(shù)據(jù)是否正確→保存(其余報表操作相同)
    7、刪除憑證
    總賬-填制憑證-點制單菜單下的作廢/恢復(fù)-再到制單菜單下的整理憑證-確定-全選-確定-是 注:如果月末已經(jīng)結(jié)賬想刪除憑證,取消月結(jié),取消記賬,取消審核后才能刪除.
    8、取消審核
    只有審核人才能取消審核.
    總賬系統(tǒng)-審核憑證-選擇憑證類別,月份-確定-確定-審核憑證界面-點擊審核菜單下的取消審核,如果多張憑證可點擊成批取消審核.注:如果結(jié)賬、記賬后需取消審核,先取消結(jié)賬,再取消記賬,才能取消審核.
    9、取消月末結(jié)賬
    總賬-月末結(jié)賬-選擇月份ctrl+shift+F6-確定-取消
    10、取消記賬
    總賬-期末-對賬-在對賬界面按ctrl+H提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活-確定-退出-總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-選擇恢復(fù)方式-確定-確定.
    
    

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    詞條說明

  • 用友T3怎么做賬

    用友T3如何做賬? 1、填制憑證 總賬-填制憑證-點擊增加-輸入憑證點擊保存 2、審核憑證(注:審核憑證換操作員) 總賬-審核憑證-選擇憑證類別,月份-點確定-確定-到審核憑證的界面-點擊審核.(如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核) 3、月末處理 期間損益結(jié)轉(zhuǎn):自動轉(zhuǎn)賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-選擇憑證類別、本年利潤科目-點擊左下角包含未記賬-確定 4、記賬 總賬-記賬-全選-下一步-下一步-確

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